|
Faktúra |
131
|
raňajky - Noc škriatkov
|
24,68 |
s DPH |
12.06.2013 |
Školská jedáleň |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
12.06.2013 |
|
Faktúra |
132
|
Dodávka a montáž
|
809,87 |
s DPH |
12.06.2013 |
Pavol STYK - SERVIS |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
12.06.2013 |
|
Faktúra |
130
|
diáre+žiacke knižky
|
202,20 |
s DPH |
12.06.2013 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
129
|
Konica Minolta - Poplatok za prenájom + papier
|
107,16 |
s DPH |
10.06.2013 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
10.06.2013 |
|
Faktúra |
126
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
10.06.2013 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
127
|
Telekom
|
79,73 |
s DPH |
10.06.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
10.06.2013 |
|
Faktúra |
128
|
SAD Krupina
|
240,00 |
s DPH |
06.06.2013 |
SAD Krupina, s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
06.06.2013 |
|
Zmluva |
060613
|
Dohoda o zrušení prilohy
|
|
s DPH |
06.06.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
125
|
BOZP
|
33,19 |
s DPH |
04.06.2013 |
Marcela Oremová |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
04.06.2013 |
|
Faktúra |
123
|
SPP
|
2 045,00 |
s DPH |
04.06.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
124
|
OPP
|
16,60 |
s DPH |
04.06.2013 |
Zaťko Pavol - BEZA |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
04.06.2013 |
|
Faktúra |
122
|
zastupovanie
|
483,00 |
s DPH |
31.05.2013 |
Mgr. Diana Kulíchová |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
31.05.2013 |
|
Zmluva |
290513
|
Zmluva o poskytovaní reklamných služieb
|
500,00 |
s DPH |
29.05.2013 |
Prenajímateľ: Základná škola J.C.Hronského |
Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 81106 Bratislava, ičo:00686930 |
|
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
119
|
Oprava
|
144,00 |
s DPH |
21.05.2013 |
Pavol STYK - SERVIS |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
31.05.2013 |
|
Faktúra |
120
|
Projektory
|
1 995,00 |
s DPH |
21.05.2013 |
MBTECH BB s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
21.05.2013 |
|
Faktúra |
121
|
Obrus
|
344,00 |
s DPH |
21.05.2013 |
Čunderlíková Marta - MARTEX |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
115
|
Konica Minolta - Poplatok za prenájom + modem
|
7,30 |
s DPH |
21.05.2013 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
21.05.2013 |
|
Faktúra |
117
|
Orange
|
76,08 |
s DPH |
21.05.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
116
|
rohože
|
39,62 |
s DPH |
21.05.2013 |
Lindström s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
21.05.2013 |
|
Faktúra |
109
|
Telekom
|
88,66 |
s DPH |
16.05.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
16.05.2013 |