|
Faktúra |
058
|
PC zostava
|
451,71 |
s DPH |
07.03.2013 |
SHARK Online, a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.03.2013 |
|
Faktúra |
020
|
Papera
|
11,62 |
s DPH |
02.02.2013 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
02.02.2013 |
|
Faktúra |
008
|
Papera
|
119,20 |
s DPH |
08.01.2013 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
044
|
Montážne práce a materiál
|
301,50 |
s DPH |
05.03.2013 |
OP-TIM. spol s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
060
|
Orange
|
2,00 |
s DPH |
25.03.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
25.03.2013 |
|
Faktúra |
039
|
poistka
|
215,74 |
s DPH |
21.02.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
21.02.2013 |
|
Faktúra |
051
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
08.03.2013 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
08.03.2013 |
|
Faktúra |
063
|
KEO
|
13,50 |
s DPH |
25.03.2013 |
KEO s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
25.03.2013 |
|
Faktúra |
066
|
oprava rozvodu vody a odpadového potrubia
|
298,50 |
s DPH |
25.03.2013 |
Pavel MACHOVIČ |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
25.03.2013 |
|
Faktúra |
065
|
Stavebný materiál
|
396,17 |
s DPH |
25.03.2013 |
Jozef DENDIŠ - KÚRENIE VODA PLYN |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
25.03.2013 |
|
Faktúra |
064
|
Zošity, skicáre, pastelky, ...
|
481,40 |
s DPH |
25.03.2013 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
25.03.2013 |
|
Faktúra |
059
|
ping pongový stôl + Pingpong set YAPING
|
471,20 |
s DPH |
21.03.2013 |
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
21.03.2013 |
|
Faktúra |
045
|
Keo
|
13,50 |
s DPH |
05.03.2013 |
KEO s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
067
|
Orange
|
80,97 |
s DPH |
28.03.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
28.03.2013 |
|
Faktúra |
050
|
OPP
|
16,60 |
s DPH |
04.03.2013 |
Zaťko Pavol - BEZA |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
04.03.2013 |
|
Faktúra |
062
|
KEO
|
13,50 |
s DPH |
25.03.2013 |
KEO s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
25.03.2013 |
|
Faktúra |
042
|
BOZP
|
33,19 |
s DPH |
04.03.2013 |
Marcela Oremová |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
04.03.2013 |
|
Faktúra |
046
|
rohože
|
39,62 |
s DPH |
04.03.2013 |
Lindström s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
04.03.2013 |
|
Faktúra |
040
|
Generali Slovensko
|
83,82 |
s DPH |
21.02.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
21.02.2013 |
|
Faktúra |
054
|
Komunálna poisťovňa
|
86,72 |
s DPH |
11.03.2013 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s, Vienna Insurance Group |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
11.03.2013 |