|
Faktúra |
|
faktura za telefon - zastupcovňa (20.12.2010 - 19.1.2011)
|
|
s DPH |
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Rohože - prenájom a pranie 1/2012
|
32,93 |
s DPH |
06.02.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Orange telefóny 1/2012
|
77,98 |
s DPH |
27.01.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
03.02.2012 |
|
Faktúra |
|
OTTO kancelárske potreby
|
|
s DPH |
16.01.2012 |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
Faktúra |
|
OTTO tonery, cartrige, papier
|
|
s DPH |
16.01.2012 |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
Zmluva |
|
Elektrická inštalácia v pivničných priestoroch
|
2 427,98 |
s DPH |
26.01.2012 |
AM PROFI GROUP |
ZŠ J.C.Hronského,Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
01.02.2012 |
|
Zmluva |
|
Vymaľovanie pivničných priestorov
|
329,70 |
s DPH |
20.02.2012 |
KORMAL |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
|
pracovná zdravotná služba 1/2012
|
105,58 |
s DPH |
07.02.2012 |
ZS Anima s.r.o. |
ZŚ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Tekuté mydlo
|
402,84 |
s DPH |
25.01.2012 |
APEX CENTRAL EUROPE s.r.o. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
27.01.2012 |
|
Faktúra |
|
AsC Agenda upgrade 2010 na 2012
|
229,00 |
s DPH |
01.02.2012 |
AsC Applied Software Consultants |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
01.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Servis pre Toshiba e-Studio 167
|
132,53 |
s DPH |
10.02.2012 |
COPALYNE s.r.o. |
ZŚ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Aktualizačný odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
06.02.2012 |
NÚ CŽV, regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
|
KEO aktualizácia softvéru
|
|
s DPH |
20.01.2012 |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Bezpečnostno-technické služby 1/2012
|
33,19 |
s DPH |
06.02.2012 |
Marcela Oremová |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Dodávka plynu 2/2012
|
2 342,00 |
s DPH |
06.02.2012 |
SPP a.s. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
1 319,09 |
s DPH |
06.02.2012 |
SALL v.o.s |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady obedov pre zamestnancov 9-12. 2011, 1/2012
|
743,19 |
s DPH |
14.02.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ J.C.H.Krupina |
ZŚ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
15.02.2012 |
|
Faktúra |
|
T-com 1/2012
|
74,62 |
s DPH |
08.02.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Zabezpečovanie úloh činnosti mandatára v oblasti protipožiarnej ochrany 2/2012
|
16,60 |
s DPH |
06.02.2012 |
BEZA - Zaťkov Pavel |
ZŚ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Servisné poplatky účtované ŠJ 6/2010-12/2011
|
284,91 |
s DPH |
09.02.2012 |
ŠJ pri ZŠ J.C.Hronského Krupina |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
10.02.2012 |