|
Faktúra |
098
|
Voda
|
3 967,08 |
s DPH |
29.04.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
29.04.2013 |
|
Faktúra |
094
|
SAD
|
564,00 |
s DPH |
24.04.2013 |
SAD Krupina, s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
24.04.2013 |
|
Faktúra |
069
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
880,00 |
s DPH |
24.04.2013 |
Mesto Krupina |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
24.04.2013 |
|
Faktúra |
095
|
Konica Minolta - Poplatok za prenájom + modem
|
7,30 |
s DPH |
24.04.2013 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
24.04.2013 |
|
Faktúra |
092
|
KEO/EBS
|
13,50 |
s DPH |
22.04.2013 |
KEO s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
22.04.2013 |
|
Faktúra |
093
|
DVD "Konštantin a Metod"
|
41,99 |
s DPH |
22.04.2013 |
ABECEDY s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
22.04.2013 |
|
Faktúra |
084
|
PC zostava
|
307,48 |
s DPH |
16.04.2013 |
MBTECH BB s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
090
|
PAPERAä
|
123,35 |
s DPH |
15.04.2013 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
15.04.2013 |
|
Faktúra |
091
|
Prečistenie kanalizácie
|
132,00 |
s DPH |
15.04.2013 |
AMSTAVBA s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
15.04.2013 |
|
Zmluva |
0095458
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
1,00 |
s DPH |
12.04.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
12.04.2013 |
|
Faktúra |
088
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
11.04.2013 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
11.04.2013 |
|
Faktúra |
087
|
obedy pre zamestnacov
|
1 010,88 |
s DPH |
11.04.2013 |
Školská jedáleň |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
11.04.2013 |
|
Faktúra |
082
|
Telekom
|
40,49 |
s DPH |
10.04.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
083
|
Konica Minolta - Poplatok za prenájom + papier
|
101,35 |
s DPH |
10.04.2013 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
080
|
Čistiace potreby a prípravky
|
937,34 |
s DPH |
09.04.2013 |
SALL v.o.s |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
086
|
tonery
|
62,40 |
s DPH |
09.04.2013 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
085
|
Balíky pre prvý stupeň
|
264,99 |
s DPH |
09.04.2013 |
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
078
|
BOZP
|
33,19 |
s DPH |
04.04.2013 |
Marcela Oremová |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
077
|
poistenie
|
175,09 |
s DPH |
04.04.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
076
|
Mestská zástava
|
92,40 |
s DPH |
04.04.2013 |
2U S.R.O. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
04.04.2013 |