|
Faktúra |
259
|
BOZP
|
33,19 |
s DPH |
06.12.2012 |
Marcela Oremová |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
263
|
Rohož
|
39,62 |
s DPH |
07.12.2012 |
Lindström s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
255
|
Pracovný materiál
|
134,71 |
s DPH |
03.12.2012 |
Jozef DENDIŠ - KÚRENIE VODA PLYN |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
261
|
PAPERA
|
134,83 |
s DPH |
06.12.2012 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
257
|
pracovný materiál
|
186,83 |
s DPH |
06.12.2012 |
Ján Francisci CARMAT |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
264
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
07.12.2012 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
267
|
Telekom
|
54,40 |
s DPH |
07.12.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
263
|
preprava osôb
|
210,00 |
s DPH |
06.12.2012 |
SAD Krupina, s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
262
|
preprava osôb
|
234,00 |
s DPH |
06.12.2012 |
SAD Krupina, s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
266
|
DHM plávanie
|
600,00 |
s DPH |
07.12.2012 |
Domček - centrum voľného času |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
260
|
SPP
|
2 045,00 |
s DPH |
05.12.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
229
|
Chrómové stoličky
|
4 267,00 |
s DPH |
05.11.2012 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
04.12.2012 |
|
Faktúra |
011
|
tonery
|
80,13 |
s DPH |
22.01.2013 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
009
|
SSE
|
207,95 |
s DPH |
14.01.2013 |
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
|
SPP
|
3 725,74 |
s DPH |
29.10.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
04.12.2012 |
|
Faktúra |
029
|
Rohože
|
27,73 |
s DPH |
13.02.2013 |
Lindström s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
044
|
Montážne práce a materiál
|
301,50 |
s DPH |
05.03.2013 |
OP-TIM. spol s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
048
|
Danty
|
473,04 |
s DPH |
04.03.2013 |
DANTY s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
04.03.2013 |
|
Faktúra |
047
|
SPP;
|
2 045,00 |
s DPH |
04.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
04.03.2013 |
|
Faktúra |
057
|
Konica Minolta - Poplatok za prenájom + modem
|
7,30 |
s DPH |
11.03.2013 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
11.03.2013 |