|
Faktúra |
204
|
Tonery
|
73,20 |
s DPH |
03.10.2012 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
30.10.2012 |
|
Faktúra |
205
|
Toner
|
111,00 |
s DPH |
03.10.2012 |
COPY OFFICE |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
203
|
Multifunkčná tlačiareň
|
112,70 |
s DPH |
03.10.2012 |
Alza.cz a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
30.10.2012 |
|
Zmluva |
11012
|
Zmluva o nájme nebytových priestoroch
|
5e/1hodina |
s DPH |
28.09.2012 |
Prenajímateľ: Základná škola J.C.Hronského |
Nájomca: Valášik Milan |
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
201
|
Orange
|
65,39 |
s DPH |
28.09.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
202
|
Taniere
|
175,25 |
s DPH |
28.09.2012 |
GastroRex s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
30.10.2012 |
|
Faktúra |
200
|
kancelárske potreby
|
65,22 |
s DPH |
27.09.2012 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
199
|
Vypracovanie OPaOS (revízia) pre plynovú kotolňu školy
|
99,80 |
s DPH |
25.09.2012 |
A.M PROFI GROUP - Ing. Adam Pramuka |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
27.09.2012 |
|
Faktúra |
198
|
Servis pre Toshiba E167 (servis multi. tlačiarne)
|
112,06 |
s DPH |
20.09.2012 |
COPYLINE s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
27.09.2012 |
|
Faktúra |
196
|
STYK-SERVIS
|
468,18 |
s DPH |
20.09.2012 |
Pavol STYK - SERVIS |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
27.09.2012 |
|
Objednávka |
16/12
|
Revízia elektroinštalácie plynovej kotolne
|
|
s DPH |
20.09.2012 |
A.M PROFI GROUP - Ing. Adam Pramuka |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
Mgr. Marián Hecl |
Riaditeľ |
27.09.2012 |
|
Faktúra |
195
|
Stolička NET
|
163,20 |
s DPH |
18.09.2012 |
B2B Partner s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
188
|
obálky
|
2,16 |
s DPH |
17.09.2012 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
27.09.2012 |
|
Faktúra |
186
|
BAVEX
|
163,20 |
s DPH |
17.09.2012 |
BAVEX plus, s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
27.09.2012 |
|
Faktúra |
189
|
Samolepky + tabuľa
|
78,34 |
s DPH |
17.09.2012 |
Atelier s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
27.09.2012 |
|
Faktúra |
190
|
Slovak telecom
|
39,72 |
s DPH |
17.09.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
27.09.2012 |
|
Faktúra |
185
|
Rohože
|
27,73 |
s DPH |
17.09.2012 |
Lindström s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
27.09.2012 |
|
Faktúra |
187
|
OPP
|
16,60 |
s DPH |
17.09.2012 |
Zaťko Pavol - BEZA |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
27.09.2012 |
|
Faktúra |
194
|
žalúzie
|
1 086,00 |
s DPH |
17.09.2012 |
Milan Babjak -MIBA Žalúzie |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
27.09.2012 |
|
Faktúra |
193
|
EURO obaly + stolná kalkulačka
|
255,84 |
s DPH |
17.09.2012 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
27.09.2012 |