|
Faktúra |
015
|
Dodávka a montáž plastovej rolety
|
179,33 |
s DPH |
21.01.2013 |
Milan Babjak - MIBA Žalúzie |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
013
|
KEO
|
13,50 |
s DPH |
20.01.2013 |
KEO s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
012
|
Papier
|
14,34 |
s DPH |
17.01.2013 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
010
|
ŠEVT
|
26,29 |
s DPH |
14.01.2013 |
ŠEVT a.s |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
05.02.2013 |
|
Faktúra |
009
|
SSE
|
207,95 |
s DPH |
14.01.2013 |
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
006
|
Rohože
|
39,62 |
s DPH |
10.01.2013 |
Lindström s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
008
|
Papera
|
119,20 |
s DPH |
08.01.2013 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
004
|
OPP
|
16,60 |
s DPH |
07.01.2013 |
Zaťko Pavol - BEZA |
|
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
005
|
Telekom
|
57,46 |
s DPH |
07.01.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
007
|
SPP
|
2 045.00 |
s DPH |
07.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
002
|
Orange
|
73,24 |
s DPH |
07.01.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
003
|
BOZP
|
33,19 |
s DPH |
07.01.2013 |
Marcela Oremová |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.02.2013 |
|
Faktúra |
001
|
Taniere
|
201,60 |
s DPH |
02.01.2013 |
LAWEX, spol. s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
273
|
WC dosky
|
80,00 |
s DPH |
28.12.2012 |
Jozef DENDIŠ - KÚRENIE VODA PLYN |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
274
|
umývacia pena
|
298,31 |
s DPH |
21.12.2012 |
Kamiko - HYGIENE s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
300
|
Pracovný materiál
|
53,12 |
s DPH |
19.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
271
|
Polica
|
87,00 |
s DPH |
17.12.2012 |
Nábytok Mudrák s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
270
|
Knihy
|
144,00 |
s DPH |
13.12.2012 |
ARKUS vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
269
|
Jednota
|
575,00 |
s DPH |
12.12.2012 |
COOP Jednota Krupina,spotrebné družstvo |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
268
|
Kalendár
|
52,25 |
s DPH |
12.12.2012 |
Dominika Rošková |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.01.2013 |